(2024年11月26日松江区第六届人民代表大会
常务委员会第三十一次会议通过)
一、基本评价
会议认为,2024年,在区委的坚强领导下,区政府及其职能部门奋力突破攻坚,全力以赴推动经济社会持续健康发展,财政收支总体平稳有序。区级一般公共预算收入预计比年初预算短收38.3亿元。同时,市与区财力结算预计增加20.51亿元,新增一般债券收入22.4亿元,国有资本经营预算调入减少0.16亿元。
根据“量入为出、收支平衡”的预算编制原则,经调整后,2024年全区一般公共预算收入总计和支出总计均由390.47亿元调整为398.32亿元,一般公共预算收支平衡。
区政府及其有关部门严格执行《预算法》,主动根据今年以来财政收入实际状况和预算执行情况,调整对财政收入的预期,提出对全年财政预算收支进行相应调整的建议。
会议认为,区政府根据法律法规的相关要求,动用预算稳定调节基金,对年度预算收支作出调整,调整方案符合本区实际,总体可行。具体调整内容已在区财政局的报告中予以了说明。本次会议批准区人民政府提出的2024年预算调整建议。
二、意见建议
为更好地发挥财政保障、支撑作用,强化预算法定约束,会议建议:一是要紧扣预算管理关键环节,编制预算科学、合理,防范化解地方政府债务风险,推动政策和资金尽早落地见效。二是要强化项目成本绩效分析,积极推进财政支出标准化,加强绩效评价成果运用,进一步提高预算编制科学化、精细化水平。三是要牢固树立习惯“过紧日子”思想,注重优化支出结构,集中财力保障重点支出,筑牢兜实“三保”底线,切实提高预算资金效益。